企業(yè)內(nèi)部控制審計政策解讀與操作指引

企業(yè)內(nèi)部控制審計政策解讀與操作指引
出版時間:2011-01
頁數(shù):199
開本:16
虛構(gòu):非虛構(gòu)
ISBN:9787565402425
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圖書介紹

《企業(yè)內(nèi)部控制審計政策解讀與操作指引》主要包括第一章企業(yè)內(nèi)部控制審計概述;第一節(jié)企業(yè)內(nèi)部控制審計發(fā)展歷程;第二節(jié)企業(yè)內(nèi)部控制審計需求分析;第二章總則;第一節(jié) 內(nèi)部控制審計的基本概念和要求;第二節(jié)整合審計;第三章計劃審計工作;第一節(jié)審計業(yè)務(wù)約定書;第二節(jié)審計項目組的建立;第三節(jié)計劃審計工作所需評價的事項;第四節(jié)舞弊風(fēng)險的考慮;第五節(jié)重要性水平;第六節(jié)識別重大賬戶、重大列報和相關(guān)認(rèn)定;第七節(jié)識別重大業(yè)務(wù)流程等等。
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